董老師,可以咨詢您個(gè)問題嗎? 問
同學(xué)你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對(duì)方的報(bào)表,我如何填期初數(shù) 問
同學(xué)你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設(shè)備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

暫估后,金額有差異怎么調(diào)整?
答: 您好 把前面暫估的沖銷 然后按照正確的金額再入賬
采購原材料暫估入庫后,按暫估價(jià)入了成本,下個(gè)月,發(fā)票收到后,又沖減了暫估價(jià),現(xiàn)在原材料有差異,怎么調(diào)整原材料的差異呢,
答: 您好!其實(shí)你紅字沖減暫估,然后做正確的,就不會(huì)有差異了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!沒收到發(fā)票入固定資產(chǎn)100元,稅金13元,應(yīng)付金額113元,收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)不含稅金額99.99元,稅金13.01元,應(yīng)付金額113元,這個(gè)例子主要是說暫估固資跟收到發(fā)票有差異,并且差異金額很小,請(qǐng)問怎么調(diào)整
答: 你好;? ? 你發(fā)票收到意思有差異;? 主要是哪個(gè)科目有差異;? 你跨年沒有? ?




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2021-09-16 18:37
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