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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2021-09-16 01:10

您好:
借:管理費用、生產(chǎn)成本等
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)付款
貸:應(yīng)付職工薪酬

H.???? 追問

2021-09-16 09:53

支付時候呢

笑笑老師 解答

2021-09-16 10:01

您好:
支付時:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

H.???? 追問

2021-09-16 10:20

計提社保及繳納呢

笑笑老師 解答

2021-09-16 10:40

您好:
計提社保:
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
繳納社保:
借:應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

H.???? 追問

2021-09-16 11:00

計提工資里的其他應(yīng)付款和社保繳納里的其他應(yīng)付款有什么區(qū)別?

H.???? 追問

2021-09-16 11:08

工資里的是社保里個人代扣代繳的金額嗎

笑笑老師 解答

2021-09-16 11:15

您好:
是的,實發(fā)工資數(shù)

H.???? 追問

2021-09-16 11:43

其他應(yīng)付款怎么都在借方呢

笑笑老師 解答

2021-09-16 11:45

您好:
其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,只是一個過度的科目,一借一貸,余額是平的

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發(fā)放工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 30 貸:應(yīng)付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調(diào)整等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
您好: 借:管理費用、生產(chǎn)成本等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
你好 一般是4月工資4月做計提 5月做4月的發(fā)放分錄 當月工資當月計提 發(fā)放的時候做發(fā)放分錄即可
2018-12-06 14:26:26
同學(xué)你好,工資需要計提。
2021-09-19 22:38:40
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