老師,請問,外賬進銷存根據(jù)什么做的?要根據(jù)進項發(fā)票,銷項發(fā)票。。還是根據(jù)進項發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)的成本

乄Rainydays、
于2016-12-29 21:46 發(fā)布 ??2618次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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你好,根據(jù)購進發(fā)票與銷售的做
2016-12-29 21:57:20
暫估入庫:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 )
下月初暫估回沖:
(1)紅字沖回暫估入庫
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 )
(2)收到發(fā)票,做入庫處理
借:原材料
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商
2018-05-23 08:49:25
您好
可以先去倉庫盤點 用盤點數(shù)做期初數(shù)
2020-06-12 20:52:16
是的,成本對應(yīng)銷售的貨物數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-10 22:57:42
你可以暫估入庫,如果你沒有其他的進項發(fā)票,多交增值稅。
2020-03-02 17:07:34
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