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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-07 10:13

你好,借長期借款貸其他應付款。

郭老師 解答

2021-09-07 10:24

你好,期初你們還需要自己錄入嗎?你不是接著之前再來做?

郭老師 解答

2021-09-07 10:24

意思是你做這個調(diào)整的分錄之前不是沒有做嗎?你現(xiàn)在自己做。

郭老師 解答

2021-09-07 10:32

你得和你申報的申報給稅務局的一樣。

郭老師 解答

2021-09-07 10:42

接著之前的來做,因為之前和申報上的賬上的得一致起來,你突然修改了期末余額,你稅務局申報表那邊怎么修改?

郭老師 解答

2021-09-07 10:52

之前不是長期借款有余額,罵之前在貸方有余額不是。

郭老師 解答

2021-09-07 10:53

做了這個不就沒有余額啦。

郭老師 解答

2021-09-07 10:57

當時收到錢是銀行收到的還是支付出去的貨款?

郭老師 解答

2021-09-07 11:05

借銀行存款貸,長期借款

郭老師 解答

2021-09-07 11:05

和銀行不一致了,查你的銀行回單,有具體的業(yè)務不是?

郭老師 解答

2021-09-07 11:09

借銀行存款貸,長期借款,借長期借款貸其他應付款,你的長期借款沒有余額的。

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:20

老師,初期余額入長期借款和其他應付款嗎?

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:28

代理會計只給我打印了之前做的賬薄,我現(xiàn)在用的財務軟件錄初期余額是根據(jù)代理會計給的數(shù)據(jù)錄的,沒有長期借款,您的意思是我不管初期余額了,直接做調(diào)整嗎?那我摘要寫什么,以前年度差錯嗎?

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:38

沒看懂,那我應該怎么辦?

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:48

那我現(xiàn)在借:長期借款  貸:其他應付款     賬怎么平。

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:54

沒有啊,之前人家長期借款就沒有入賬,就因為沒有入賬,我才不知道怎么做呀?

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:59

應該是幾年前向銀行借的款,現(xiàn)在8月份還款了,問題是之前就沒有做過這筆賬。

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 11:06

是幾年前的,現(xiàn)在查不到了

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 11:07

而且,之前長期借款沒有入賬,現(xiàn)在做借:銀行存款   貸:長期借款,賬也不平啊

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同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發(fā)票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調(diào)整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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