
老師,我現(xiàn)在接到一家公司注銷,但是,賬上往來科目余額很大,像“其他應(yīng)收款”有四百多萬,應(yīng)付賬款有三百多萬,應(yīng)收賬款有一百多萬,請問這怎么調(diào)賬?
答: 您好,1:確定是否可以轉(zhuǎn)出; 2:轉(zhuǎn)營業(yè)外
同一家公司,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負數(shù),我要怎么重分類調(diào)整呢?
答: 分別重分類為預收和預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月的期末余額表應(yīng)收賬款下的客戶和應(yīng)付賬款下的供應(yīng)商,期末余額表上都有賬款,這些賬款是截止6.30的應(yīng)收款和應(yīng)付款嗎
答: 您好,是的,是這個意思的









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