送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-06-30 08:48

你好,不用的,直接在發放的當月計提結轉掉,

后浪 追問

2021-06-30 09:36

老師,那分錄怎么做呢

莊老師 解答

2021-06-30 10:40

你好,借管理費,貸零余額賬戶用款

莊老師 解答

2021-06-30 11:25

計提工資補貼時,
借:業務活動費用或管理費
                   貸:應付職工薪酬-工資、補貼
支付,借:應付職工薪酬-工資、補貼
貸財政撥款收入,或零余額賬戶用款額度

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相關問題討論
你好,不用的,直接在發放的當月計提結轉掉,
2021-06-30 08:48:30
同學,你好 應該計入工資里面
2020-06-11 19:55:24
單位收到工會撥的工會經費,這個收入預算會計計入其他預算收入
2022-01-09 19:23:06
這個的話目前沒有政策規定不能租車。
2021-10-04 16:27:07
同學您好,借管理費用-辦公費,貸:銀行存款
2022-09-21 17:36:18
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