老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時點(diǎn)全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤到利潤分配—未分配利潤,這個數(shù)值,按照科目余額表的本年利潤余額填寫對嗎
答: 是的,就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的余額
老師,最后幾個憑證我是這樣做的:結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 借:本年利潤 貸:費(fèi)用科目 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:收入科目 貸:本年利潤,總體本年利潤余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤,未分配利潤余額在借方是不是本年做憑證結(jié)束了,就不用計提法定盈余公積也不分配了?
答: 你好。是的,您這個是虧損不用計提的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤是嗎?本年利潤這個金額是在結(jié)轉(zhuǎn)前利潤表里的凈利潤這個金額嗎?我是按照這個金額結(jié)轉(zhuǎn)的,科目余額表里本年利潤為啥還有余額?
答: 是的,對的,是這么做的。






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