請(qǐng)問(wèn)老師,去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工 問(wèn)
您好,更正不了,好像要去窗口才可以,匯算清繳按正確的來(lái) 答
你好老師,2025年企業(yè)所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)原值和財(cái) 問(wèn)
會(huì)找你核實(shí)的。 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)所得稅房產(chǎn)原值和房產(chǎn)稅稅源原值,你這條無(wú)效多余房源會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致,觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 稅務(wù)局后期大概率會(huì): 發(fā)短信 / 站內(nèi)信讓你自查說(shuō)明 要求更正稅源信息或提交證明材料 建議盡快去辦稅大廳刪除這條無(wú)效房源,免得被查。 答
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 一個(gè)公司生產(chǎn)白灰的,原材料是石子,但 問(wèn)
同學(xué),你好 原材料石子是沒(méi)有發(fā)票的,那成本不能稅前扣除 答
老師,現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎 問(wèn)
執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要那個(gè)科目 答
老師,老板拿過(guò)來(lái)三張煙酒發(fā)票將近三萬(wàn),這個(gè)怎么做 問(wèn)
您好,如果是給員工的,計(jì)入福利費(fèi),送人的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答

這是目前餐廳的經(jīng)營(yíng)報(bào)表 ,其中有3個(gè)股東投資,共計(jì)100萬(wàn),其中一個(gè)投資60萬(wàn),另外2個(gè)股東投資各20萬(wàn)。現(xiàn)在是另外2個(gè)投入20萬(wàn)的股東想退出原來(lái)投入的20萬(wàn),因?yàn)楝F(xiàn)在為止餐廳是虧損72萬(wàn)了,我不知道該如何做分配,還是說(shuō)現(xiàn)在分不了錢(qián)呢
答: 同學(xué)你好 按照占股比例乘以虧損總額算出來(lái)每個(gè)人承擔(dān)的虧損 然后投資總額減去承擔(dān)的虧損
你好,股東投資130萬(wàn),中間經(jīng)理挪用20萬(wàn)一直沒(méi)有返還,現(xiàn)在投資的110萬(wàn)返回來(lái)了,這個(gè)20萬(wàn)怎么做賬合適,不讓股東知道這個(gè)事
答: 你好,如果不讓察覺(jué),只能是做費(fèi)用處理,作為單位虧損的金額了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們?cè)瓉?lái)公司注冊(cè)資金比如說(shuō)是100萬(wàn),A股東80萬(wàn),B股東20萬(wàn)收到A股東20萬(wàn)的投資款,并且繳納了印花稅現(xiàn)在公司減資到3萬(wàn),并且A股東退股,B股東百分百持股然后退回A股東20萬(wàn)投資款,然后B股東繳納了3萬(wàn)的投資款,全部繳清那我們公司還需要去申報(bào)3萬(wàn)的印花稅嗎,原來(lái)已經(jīng)報(bào)個(gè)20萬(wàn)的印花稅-資金賬簿了
答: 你好那印花稅就愮申報(bào)了







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