老師,是九月份的工資發(fā)放,但是做帳是做在十月份的。計提是在九月份的帳里,

pepper
于2016-11-08 15:27 發(fā)布 ??972次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-11-08 15:32
可是按權(quán)責(zé)發(fā)生制不是應(yīng)該當(dāng)月計提,當(dāng)月發(fā)放處理嗎?他們把計提分錄做在當(dāng)月,但是銀行發(fā)放做在下一個月,這個怎么辦?我想把它都改成做在當(dāng)月份的。怎么解決
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計提 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2016-11-08 15:29:28
參考這個
2019-03-08 16:37:10
可以的,這個內(nèi)賬可以,不需要計提
2020-06-18 13:37:58
你好,2023年發(fā)放的年終獎分錄
借:應(yīng)付職工薪酬100萬
貸:應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
2024-03-18 20:08:18
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(?公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔(dān))
一公積金(?個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔(dān))
一公積金(個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2019-03-08 09:40:21
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鄒老師 解答
2016-11-08 15:29
鄒老師 解答
2016-11-08 15:32