
工資計(jì)提23000元,實(shí)際發(fā)放19000咋做賬務(wù)處理
答: 紅字沖減原來的計(jì)提分錄 借管理費(fèi)用-4000 貸應(yīng)付職工薪酬 -4000
您好,23年的年終獎在24年2月份發(fā)放,23年沒計(jì)提,咱做賬務(wù)處理呢
答: 你好,正常23年沒有計(jì)提,23年的年終獎也可以在24年1月份做賬,個(gè)稅申報(bào)是在23年嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果上月計(jì)提10000工資,次月發(fā)放時(shí)由于資金不足,公司只付了一部分工資,剩余工資需要怎樣做賬務(wù)處理呢
答: 你好,剩余工資在應(yīng)付職工薪酬科目的貸方余額體現(xiàn)就好,不需要再針對這個(gè)部分做分錄啊







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