
異地項(xiàng)目2月份開了發(fā)票,3月份用報(bào)驗(yàn)戶登陸預(yù)繳2月開的發(fā)票,所屬期是3月的而且改不了,這只能去柜臺(tái)預(yù)繳了嗎?還是可以在180天內(nèi)預(yù)交都可以?
答: 你好!可以去前臺(tái)辦理預(yù)交
我在1月份收到了異地項(xiàng)目的工程款,也開了發(fā)票出去。1月份的因各種原因沒有去預(yù)繳成功。現(xiàn)在2月份了,在2月份這個(gè)項(xiàng)目又開了發(fā)票出去。我可以1月2月的合并一起申報(bào)異地預(yù)繳稅款嗎?
答: 不可以的,需要分開,因?yàn)槟氵@個(gè)一月份的所屬期稅款,它是一月份的,這個(gè)一月份必須在15號之前預(yù)繳。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2023年3月份的,實(shí)際異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅稅費(fèi)19340.37元(沒有經(jīng)公司賬戶繳,是同事在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了,過了兩個(gè)月才回來報(bào)銷的。且其中有9716.95元不是3月份所屬期的,是12月,1月,2月的)我只填了9623.42元(3月份當(dāng)月的)且增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表四的第三行的數(shù)據(jù)那里,我填了2.3.5欄,第4欄忘寫了。所以這9623.42元留到了下期(4月份)我現(xiàn)在是需要改3月份報(bào)表?還是在申請4月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在本期發(fā)生額那里直接加上3月份未填的那部分?
答: 你好;? ?意思是 你這個(gè)預(yù)交的金額沒有及時(shí)去寫 ; 你要去改3季度的 表格的;需要先去改3余的;所屬期不一樣了?





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