
去年的科目余額表管理費(fèi)和利潤表不一致,是收到社保款做到貸方導(dǎo)致,可以直接反結(jié)賬到上一年去修改嗎?
答: 你好; 不一致? 你這個收到社保款是什么業(yè)務(wù)的; 你怎么掛的科目??
老師,這個是別人發(fā)的21年的科目余額表管理費(fèi)用這塊余額應(yīng)該是0吧,新建賬套錄期初也錄不了這個余額啊
答: 你好,費(fèi)用類科目期末應(yīng)該沒有余額
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下3月份科目余額表里面管理費(fèi)用有余額,我入四月份期初數(shù)怎么入啊
答: 那不對,管理費(fèi)用期末沒有余額的是轉(zhuǎn)到本年利潤了。









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歲月靜好 追問
2021-03-12 14:38
maize老師 解答
2021-03-12 14:49
maize老師 解答
2021-03-12 14:49