
老師好,如果增值稅銷售發(fā)票的金額開錯(cuò)了,且企業(yè)已經(jīng)繳稅,在沖減銷項(xiàng)稅時(shí),是直接用紅字登記在增值稅明細(xì)賬的貸方嗎?
答: 是的
銷售商品一批,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅13%,款項(xiàng)入賬,會(huì)計(jì)分錄
答: 借:銀行存款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅13
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
答: 你好,你的銷售額合計(jì)是多少?









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