老師,請問公積金在何種情況下,可以轉(zhuǎn)未分配利潤? 問
出現(xiàn)虧損時,轉(zhuǎn)為未分配利潤 答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購上海的一家企業(yè),那 問
同學(xué)你好!只合并6-12月的,不是合并全年 答
老師好!有兩個問題,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月出口非自的產(chǎn)品銷 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,小規(guī)模的跨年的費用可以直接沖紅嗎?小規(guī)模有 問
小規(guī)模的跨年的費用可以直接沖紅。沒有以前年度損益調(diào)整科目 答
老師,公司內(nèi)部有個食堂。主要是員工自己吃飯的。 問
那個付費的計入其他業(yè)務(wù)收入,計算增值稅 答

老師 進項稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫分錄?每步摘要該怎么寫?1、借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 3、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅4、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
答: 您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
師,您看下這樣的分錄對嗎入庫,借;庫存商品,91應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額9貸:銀行存款 100,銷售出庫價稅合計50:借:銀行存款50,貸,主營業(yè)務(wù)收入45.87 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4.13結(jié)轉(zhuǎn)增值稅;借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4.13 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4.87貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額9轉(zhuǎn)出未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅4.87貸;應(yīng)交稅收-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4.87
答: 你好,分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增量留底和存量留底屬于進項稅額,現(xiàn)在退稅做進項稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對嗎?
答: 同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)










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