
20年12月份開具一張免稅發(fā)票,當(dāng)時開重了,忘記作廢了,21年1月份才發(fā)現(xiàn)的,20年是不是需要正常報稅,報第四季度稅款,等21年開具紅色發(fā)票,如何進(jìn)行申報呢
答: 你好 填寫負(fù)數(shù)免稅銷售額
小規(guī)模1月份的發(fā)票開的免稅,現(xiàn)在規(guī)定是要開1%的發(fā)票,現(xiàn)在要重新開,但是1月份開的免稅發(fā)票已經(jīng)作廢了可以?是作廢還是沖紅呢?1月份已經(jīng)開的免稅發(fā)票已經(jīng)作廢了,現(xiàn)在又要開1%的發(fā)票這樣是可以的吧?也是同樣的金額,同樣的公司,
答: 你是開具的紙質(zhì)發(fā)票,還是電子普票。決定如何處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司忘記作廢上個月的發(fā)票導(dǎo)致超出減免了,有沒有什么辦法補救
答: 你好,這個肯定沒有辦法的了。






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