
請問老師金碟系統(tǒng)月末結(jié)帳至下月如何操作(新手求賜教)
答: 你好,錄入好當(dāng)月的憑證,然后點擊過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,然后結(jié)賬就可以了
我想請教一下金蝶kis系統(tǒng)年初如何反結(jié)帳 系統(tǒng)提示年初不能反結(jié)帳,需在上年末備份數(shù)據(jù)中操作,具體如何操作呢?我是遠程操控做賬,所以不能用鍵盤進行操作
答: 1. 1/2第一步登錄金蝶軟件,進入主界面,選擇主控臺【財務(wù)會計】中【固定資產(chǎn)管理】模塊,按住Shift鍵,同時單擊【期末處理】功能中的【期末結(jié)賬】. 2. 2/2第二步 完成上一步操作后,可顯示【結(jié)賬】與【反結(jié)賬】功能同時出現(xiàn)的【期末結(jié)賬】明細界面,選擇【反結(jié)賬】功能后,單擊確定即可.
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#老師我們公司在換新系統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)要求我們把期末數(shù)當(dāng)作本月發(fā)生額作一張憑證轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)里面來,請問該如何做賬?謝謝老師。
答: 為啥要做憑證,可以在新系統(tǒng)里設(shè)置期初余額啊




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永不言棄 追問
2021-01-09 10:35
鄒老師 解答
2021-01-09 10:37
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2021-01-09 10:38
鄒老師 解答
2021-01-09 10:39