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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-09-22 11:20

嗯是的我知道是負(fù)數(shù)金額的,我是說那我這個負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄是要怎么做呢,我這個負(fù)數(shù)發(fā)票也是要拿出來來做帳的吧

judina 追問

2016-09-22 14:35

這張七月的發(fā)票,在八月進行紅沖的時候會把它拿出來,那我做七月的帳的時候是不是還是要把這個金額作為營業(yè)收入?然后八月進行紅沖才做紅沖憑證,那這發(fā)票都蓋了作廢章,可以做帳么

宋生老師 解答

2016-09-22 11:14

您好!作廢的不用入賬。
負(fù)數(shù)發(fā)票跟正數(shù)發(fā)票是一樣的。只是金額是負(fù)數(shù)。

宋生老師 解答

2016-09-22 11:50

您好!借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

宋生老師 解答

2016-09-22 14:38

您好!實際上這個發(fā)票是沒有作廢的。可以用。7月要當(dāng)做收入的。
8月做沖銷的憑證。

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你好!一般收到是做負(fù)數(shù)分錄就可以了,借原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸應(yīng)付賬款等。但是如果你之前做過進項轉(zhuǎn)出,就可以不用做分錄
2017-02-15 10:00:27
你好 這個是要作為負(fù)數(shù)的,你的收入是負(fù)的
2022-01-05 21:04:22
同學(xué),你好,和正數(shù)分錄一樣,只不過數(shù)字前面加個負(fù)號就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按紅字發(fā)票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55
你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù)? 貸收入負(fù)數(shù)? 銷項負(fù)數(shù)??
2022-04-14 10:17:26
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