老師你好,比如我9月收到21萬的進(jìn)項(xiàng)票,此月我只開10萬的銷項(xiàng)票,我只認(rèn)證9萬,計(jì)劃交點(diǎn)增值稅,問題1,我只認(rèn)證的9萬留底12萬未認(rèn)證,我這樣計(jì)劃交稅有沒有問題?這樣稅局會(huì)不會(huì)說有票不認(rèn)證,說我計(jì)劃交稅呢?

麗麗-IU瘦身益生菌
于2016-09-19 09:17 發(fā)布 ??1374次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
2016-09-19 09:35
老師你好現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況:我公司向銀行貸款400萬打給我的供應(yīng)商,然后我的供應(yīng)商再從私賬再轉(zhuǎn)給我,這樣導(dǎo)致我的賬上預(yù)付400萬,我們有交易但是沒有這么多最多只有100萬的真實(shí)交易,剩下的300萬,一直預(yù)付,掛在賬上,,貸款到期又貸又打在這家供應(yīng)商,導(dǎo)致預(yù)付700萬,,這個(gè)發(fā)票又一下進(jìn)不來,問題1,我可不可以將這個(gè)預(yù)付的款轉(zhuǎn)一部份到其它應(yīng)收賬款,有什么后果,問題2,預(yù)付款這樣掛著有沒有問題?
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您好!沒什么問題的。大家都默認(rèn)這樣操作的。
你說 我那時(shí)候沒有收到就行了。
2016-09-19 09:18:17
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額分別是多少呢??
2023-04-10 12:34:55
同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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