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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-07-24 21:48

您好,認證啦的記入,沒有認證的記入應交稅費-待認證進項稅額

wenwen 追問

2020-07-24 21:52

可是我們老會計直接借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),然后又做了一個轉出的處理,我看不懂,有沒有可以先進入進項稅額的處理方法呢?

文老師 解答

2020-07-24 21:53

應該來說是不可以的,但是這是2016年22號文的規(guī)定,可能老會計不一定了解

wenwen 追問

2020-07-24 21:54

老師,你把這個規(guī)定發(fā)給我一下,我看看具體怎么處理

文老師 解答

2020-07-24 22:02

您可以自己直接百度一下這個文件號

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相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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