你好,季報企業(yè)所得稅-實際支付給職工薪酬填應付工 問
同學你好 這個填寫的是發(fā)放的今年的工資的 今年發(fā)的去年的不加上 答
初級實務書上咋沒有這內(nèi)容 問
同學你好,初級是最基礎的會計 就類似于入門一樣, 因此,課程安排不會很深奧。 答
咨詢下,小規(guī)模納稅人,本季度銷售額:金融商品轉(zhuǎn)讓差 問
同學你好。手續(xù)費返還 你的分錄就是正確的。 最終稅局不收這個稅時, 再把稅金轉(zhuǎn)出到 其他收益 里 答
老師,我想問一下,我們開票出去跟銷售系統(tǒng)的單價不 問
需要紅沖后重新開才行 答
老師你好,我們變更了股東,由a變成b了,現(xiàn)在都繳納什 問
你好繳納印花稅和個人所得稅 答

老師,我們是建筑業(yè)的,我看了下附加稅中的計稅依據(jù)為什么跟增值稅中的應納稅合計金額不一致呢
答: 您好 附加稅根據(jù)實際繳納的增值稅計算繳納的 增值稅根據(jù)銷售稅額-進項稅額計算繳納的
老師,在月末計提城建稅,教育費附加,地方教育費附加的時候,計稅依據(jù)是應繳納的增值稅,這里的增值稅包不包括應交增值稅-簡易計稅的金額?
答: 同學你好 包括應交增值稅-簡易計稅的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
注意:附征稅的計稅依據(jù)是當月所申報繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。老師,附加稅的申報依據(jù)不是扣除預繳的增值稅金額后111000.07嗎
答: 你好,對的,應該是本期應繳稅額-已經(jīng)預繳稅額=余額為附加稅計稅依據(jù)









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



七彩虹 追問
2020-07-24 19:15
bamboo老師 解答
2020-07-24 19:16
七彩虹 追問
2020-07-24 19:18
bamboo老師 解答
2020-07-24 19:20
七彩虹 追問
2020-07-24 19:50
bamboo老師 解答
2020-07-24 19:54
七彩虹 追問
2020-07-24 22:38
bamboo老師 解答
2020-07-24 22:45