
借:固定資產(chǎn)11應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 1.43貸:主營業(yè)務收入11應交稅費·--應交增值稅(銷項稅額)1.43這個分錄什么意思
答: 你好!這個光看分錄是花,是錯的。沒有這樣的做法
老師,請問公司使用過的車賣出去,這樣做分錄可以嘛:公司申報了未開票收入。借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸:固定資產(chǎn)借:應收賬款貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅(銷項)借:固定資產(chǎn)清理貸:營業(yè)外收入
答: 你這樣賬務處理是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
題目:資料四:2022年 12月 20日,生產(chǎn)事故導致 A生產(chǎn)設備報廢,殘值變價所得 2.26 萬元(含增值稅稅額 0.26 萬元)已存入銀行。關于殘值答案:借:銀行存款 2.26 營業(yè)外支出 18 貸:固定資產(chǎn)清理 20 應交稅費——應交增值稅 (銷項稅額) 0.26我的答案: 借:原材料2 貸:固定資產(chǎn)清理2 借:銀行存款2.26 營業(yè)外支出18 貸:原材料2應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)0.26
答: 你好,他這個沒有原材料入庫,不要做原材料。










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