老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 其他應付款—應付社保款 貸:銀行存款因為先錄的系統再申報繳納,但是申報前部分人員調整了基數,但是系統上面現在反簽更改不了,(計提的管理費用和實際繳納的是一致的),調整分錄如下,可以嗎 借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 貸:銀行存款 -1115
答: 你好,借:應付職工薪酬—社會保險費—基本養老保險 -1000 應付職工薪酬—社會保險費—失業保險 -100 應付職工薪酬—社會保險費—工傷保險 -15 借:銀行存款 1115
社會保險 費 計提的時候 借:管理費用- 社保費 貸:應付職工薪酬 -社會保險費 繳納時,借:應付職工薪酬—社會保險費 貸:銀行存款 這樣做分錄 對嗎?
答: 您好,分錄處理是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提社保費的會計分錄借:管理費用--社會保險費(單位部分)貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)發放工資時:借:應付職工薪酬--工資(應發數)貸:其他應付款--社會保險費(個人部分)銀行存款(實發數)繳納社保費的會計分錄:借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)其他應付款--社會保險費(個人部分)貸:銀行存款 是這樣做的嗎
答: 對的是的,是這么做的。









粵公網安備 44030502000945號



會計小白_ph533158 追問
2020-07-08 17:10
會計小白_ph533158 追問
2020-07-08 17:13
玲老師 解答
2020-07-08 17:15
會計小白_ph533158 追問
2020-07-08 17:17
玲老師 解答
2020-07-08 17:22