
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數(shù)
答: 你好,這個不需要改申報表的呢?
注意:附征稅的計稅依據(jù)是當月所申報繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。老師,附加稅的申報依據(jù)不是扣除預繳的增值稅金額后111000.07嗎
答: 你好,對的,應該是本期應繳稅額-已經預繳稅額=余額為附加稅計稅依據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
水利建設基金以實際繳納增值稅額依據(jù),是不是沒有增值稅額就零申報
答: 你好,水利建設是以你不含稅的銷售額為依據(jù)的。









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2020-07-03 15:29
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