
6、、某增值稅小規(guī)模納稅人2019年8月業(yè)務(wù)如下(1)購進(jìn)貨物一批,不含稅價(jià)款10000元,增值稅1600元(2)銷售商品,取得含稅收入40000元(3)捐出一批月餅,市場不含稅售價(jià)3000元求該小規(guī)模納稅人8月份應(yīng)繳納的增值稅
答: 小規(guī)模納稅人不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以購進(jìn)貨物增值稅計(jì)入貨物成本。捐出月餅,視同銷售。綜上,應(yīng)繳納增值稅=【40000/(1加3%)加3000】*3%=1255.05
售價(jià)金額法中,商品進(jìn)銷差價(jià)中的售價(jià)金額是含稅價(jià)嗎?本期銷售收入是不含稅價(jià)嗎
答: 您好,同學(xué),您得理解是正確的,是這樣子的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
向西安漢斯股份有限公司銷售一批設(shè)備,合同規(guī)定神龍公司采用分期收款方式銷售商品。該批設(shè)備合同不含稅價(jià)款共計(jì)354萬元,西安漢斯公司在2020年12月17日支付50%貨款,2021年2月16日支付50%貨款。該設(shè)備已于當(dāng)日發(fā)出。
答: 2次收款的會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款200.01 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入177 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)23.01 ? ? ??









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