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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-28 18:35

您好,自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利和外購產(chǎn)品用于職工福利有區(qū)別,分別是做銷售收入處理和不做收入處理。
分錄分別是,借應付職工薪酬~福利費,貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅(銷項稅額)。外購借應付職工薪酬~福利費,貸庫存商品,應交稅費~應交增值稅(進項稅轉出)。

小林老師 解答

2020-06-28 18:35

您好,增值稅兩者都不視同銷售。

Calm 追問

2020-06-29 09:01

視同銷售包括哪些,要怎么做分錄

Calm 追問

2020-06-29 09:21

自產(chǎn)的要不要多做一步借管理費用貸應付職工薪酬呢

小林老師 解答

2020-06-29 14:12

您好,自產(chǎn)的只能借:應付職工薪酬,貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),您多做管理費用是什么意思。

Calm 追問

2020-06-29 14:48

計提職工薪酬

小林老師 解答

2020-06-29 14:55

您好,那是非常正確的。通過應付職工薪酬核算,有利于匯算清繳填表。

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您好,自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利和外購產(chǎn)品用于職工福利有區(qū)別,分別是做銷售收入處理和不做收入處理。 分錄分別是,借應付職工薪酬~福利費,貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅(銷項稅額)。外購借應付職工薪酬~福利費,貸庫存商品,應交稅費~應交增值稅(進項稅轉出)。
2020-06-28 18:35:17
同學您好,借管理費用——福利費貸應付職工薪酬——福利費 借應付職工薪酬——福利費貸庫存商品應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2021-09-18 20:13:47
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業(yè)務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業(yè)務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
借,庫存商品 應交稅費 貸,銀行存款 借,管理費用 貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬 貸,庫存商品 應交稅費~進轉出
2020-02-11 20:35:18
公司商品職工福利分錄一般是按照職工福利支出的類別進行分錄,比如工資、津貼、獎金、加班補助、宿舍補貼、教育經(jīng)費等支出。下面是一個例子: 1.工資支出: 科目編號:2221.01 科目名稱:職工工資 借方金額:XXX 貸方金額:XXX 2.津貼支出: 科目編號:2221.04 科目名稱:職工津貼 借方金額:XXX 貸方金額:XXX 3.獎金支出: 科目編號:2221.07 科目名稱:職工獎金 借方金額:XXX 貸方金額:XXX 4.加班補助支出: 科目編號:2221.09 科目名稱:職工加班補助 借方金額:XXX 貸方金額:XXX 5.宿舍補貼支出: 科目編號:2221.12 科目名稱:職工宿舍補貼 借方金額:XXX 貸方金額:XXX 6.教育經(jīng)費支出: 科目編號:2221.15 科目名稱:職工教育經(jīng)費 借方金額:XXX 貸方金額:XXX
2023-02-20 20:27:53
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