請(qǐng)問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個(gè)季度報(bào)稅。 問
您好,是的,不用,這個(gè)都是由系統(tǒng)申報(bào) 答
老師,你好。請(qǐng)問本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的 答
請(qǐng)董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請(qǐng)稍等,不好意思,下午在做財(cái)務(wù)分析,沒注意信息 答
這個(gè)招標(biāo)客戶收的采購文件費(fèi)300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯(cuò)誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費(fèi)用,無票入賬) 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬、然后再借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款、是這個(gè)對(duì)嗎?
答: 是的,就是那樣做的
工會(huì)經(jīng)費(fèi),計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì) 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款返還時(shí),是借銀行存款,貸 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì),那應(yīng)付職工薪酬貸方會(huì)一直有余額吧
答: 你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用-工資 4250管理費(fèi)用-單位社保 1083.75管理費(fèi)用-公積金 114貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 1145月發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.755月銀行扣養(yǎng)老:借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25貸:銀行存款 10715月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 95貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對(duì)嗎
答: 你好,對(duì),公積金也要做,









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風(fēng)飄零 追問
2020-06-28 11:04
張艷老師 解答
2020-06-28 11:07