送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-27 08:14

業務1銷項稅額的計算91000

暖暖老師 解答

2020-06-27 08:14

業務2銷項稅額的計算
100000*13%=13000

暖暖老師 解答

2020-06-27 08:15

業務3進項稅額貸的抵扣23400

暖暖老師 解答

2020-06-27 08:15

業務4進項稅額的計算10400

暖暖老師 解答

2020-06-27 08:16

業務5進項稅額的轉出是7800

暖暖老師 解答

2020-06-27 08:17

本月應交增值稅的計算
91000+13000-(23400+10400-7800)

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相關問題討論
業務1銷項稅額的計算91000
2020-06-27 08:14:11
您好 1 借:應收賬款56500 貸;主營業務收入50000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6500 2 借;應收票據56500 貸:應收賬款 56500 3 借:應收賬款33900 貸:主營業務收入30000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3900 9 借:其他應收款 5000 貸:銀行存款 5000 借:應付職工薪酬 5000 貸:其他應收款 5000
2022-03-23 21:30:21
你好,計算如下,請參考
2022-05-30 11:46:59
借,壞賬準備6 貸,應收賬款6 本年計提壞賬=1000*5%-3+6=53 借,資產減值損失53 貸,壞賬準備53
2022-04-12 19:48:07
你好,把題目復制過來
2020-06-27 08:18:39
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