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未分配利潤=利潤分配+本年利潤那算利潤分配的期末數就直接把利潤分配的余額和本年利潤的余額直接加起來?不用管是借方的余額還是貸方的余額?
老師您好!請問去年加開了一張代理費的發票(6%,無商品成本),一直未回款,現在對方要求紅沖,說是弄錯了多開的,請問我如何做分錄?因現在已過匯算清繳期,請問需不需要調整“利潤分配-未分配利潤”科目?
5年前的虧損不得彌補,那么利潤分配-未分配利潤是否需要 建立三級科目 利潤分配-未分配利潤-2019年 呢? 比如現在是2023年匯算清繳 那么2019年的虧損不能彌補了 那么怎么做會計分錄呢?
今天員工拿了一張去年的發票1719來報銷,那做賬的時候是調整“利潤分配——未分配利潤”科目,還是直接計入當期費用?匯算清繳的時候,要把這筆費用歸到23年的數據里面去對嗎?








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