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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-23 14:18

你好  嗯是的 你可以先這樣掛著 。后面繳納了 你做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 。  補計提 借費用 -年金貸應(yīng)付職工薪酬-年金

????? 追問

2020-06-23 15:59

目前沒有繳納,只記這一個分錄被。等繳納時在進(jìn)行銀行扣費:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,這個分錄。并計提  借管理費用 -年金 貸應(yīng)付職工薪酬-年金。這樣對嘛

meizi老師 解答

2020-06-23 16:03

你好 沒有繳納的話   就掛其他應(yīng)付款即可 。     嗯是的

????? 追問

2020-06-23 16:19

那現(xiàn)在是屬于掛賬唄

meizi老師 解答

2020-06-23 16:20

你好 嗯是的  你需要先掛著 到時繳納了在支付的

????? 追問

2020-06-23 16:21

好的 謝謝

meizi老師 解答

2020-06-23 16:24

沒事希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
可以的,有支付出去的證明的。
2022-03-11 15:11:23
你好!記入應(yīng)付職工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
您好 單位承擔(dān)就用應(yīng)付職工薪酬核算 員工自己承擔(dān)就用其他應(yīng)付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根據(jù)你的描述,是這樣做分錄的?
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在應(yīng)付職工薪酬貸方余額掛賬就是了。
2022-01-06 21:00:50
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