
老師,你好,有一個(gè)這樣的情況,想問(wèn)下老師怎么處理,我們公司在17年,支付了100萬(wàn)貨款給另外一個(gè)公司,一直沒(méi)有收到發(fā)票。賬上體現(xiàn)為預(yù)付款。今年和他們索要發(fā)票,客戶找到了17年給開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票,另外的50萬(wàn)今年給開(kāi),我該怎么做賬
答: 你好,轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品就好。 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款。
9月收到6萬(wàn)的預(yù)付款,10月收到10萬(wàn)的貨款,同一個(gè)客戶,因?yàn)榘l(fā)票不夠在10月開(kāi)6萬(wàn)多,11月開(kāi)剩下的可以嗎,這樣的話如何做賬
答: 您好,可以的,9月收到時(shí),借;銀行存款,6萬(wàn)元,貸:預(yù)收賬款,6萬(wàn)元。10月收到時(shí),借;銀行存款,10萬(wàn)元,貸:預(yù)收賬款,10萬(wàn)元,開(kāi)具發(fā)票時(shí),借;預(yù)收賬款,6萬(wàn)元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,6萬(wàn)元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),6萬(wàn)元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開(kāi)具發(fā)票時(shí),借;預(yù)收賬款,10萬(wàn)元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬(wàn)元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),10萬(wàn)元*增值稅率/(1+增值稅率)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付貨款:預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票后的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 首先,預(yù)付貨款的會(huì)計(jì)分錄是:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。這是因?yàn)槟阋呀?jīng)支付了貨款,但還沒(méi)有收到貨物,所以這筆款項(xiàng)應(yīng)該記入預(yù)付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。





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晴、 追問(wèn)
2020-06-23 08:14
張樂(lè)老師 解答
2020-06-23 08:21
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2020-06-23 08:22
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2020-06-23 08:29