
老師,19年支付的租賃不不給公司開發(fā)票了,公司沖減未分配利潤了,摘要怎么寫
答: 你好,你之前分錄是怎么做的?
年末虧損轉(zhuǎn)入利潤分配借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤年末未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)到?歸0嗎?借:累計(jì)利潤 貸:利潤分配—未分配利潤
答: 同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到的分紅利潤之后再給股東分配可不可以這樣做處理計(jì)提 借:應(yīng)收股利 貸:利潤分配-未分配利潤收到 借:銀行存款 貸:應(yīng)收股利轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利再次分配 借:利潤分配-未分配利潤-應(yīng)付股利 貸:銀行存款
答: 第一個(gè)分錄不對(duì)利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
老師,年終結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤貸:利潤分配---未分配利潤?或是是借;利潤分配---未分配利潤,貸本年利潤嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽不正常期末未分配利潤746,579.19≠凈利潤-41,579.63+期初未分配利潤787,743.69-利潤分配4,483.91
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽不正常期末未分配利潤746,579.19≠凈利潤-41,579.63+期初未分配利潤787,743.69-利潤分配4,483.91
老師,科目余額表年末本年利潤在貸方是負(fù)數(shù),怎么做年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎?可是虧損的分錄是借利潤分配未分配利潤貸本年利潤






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優(yōu)秀的狗 追問
2020-06-22 17:55
郭老師 解答
2020-06-22 17:58
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2020-06-22 18:00
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2020-06-22 18:02
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2020-06-22 18:06