
你好,我公司18年虛開了一張進項發(fā)票,現(xiàn)在稅務局查出來了,需要更正企業(yè)所得稅年報,應該如何更正呢,是直接在主營業(yè)務成本減出這張票的金額還是在哪里可以填列?
答: 您好,您應當將入賬的進項稅發(fā)票紅字沖回。應該在主營業(yè)務成本沖回。
請問季報企業(yè)所得稅 營業(yè)成本是不是就是主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本?
答: 對,就是主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我們公司是做招投標的小規(guī)模企業(yè),平時就是些費用和工資,都計入了費用,沒有記過主營業(yè)務成本,填所得稅年報的時候主營業(yè)務成本可以填0嗎?
答: 你好 你們有收入的話 對應就有成本的。 你填寫0到時比對不了









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2020-06-21 19:11
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