老師公司給個(gè)人借款,不是股東,快一年了沒(méi)有還,需要 問(wèn)
不是職工 不是股東沒(méi)關(guān)系 答
你好老師,公司交完車購(gòu)稅之后,怎么做賬 問(wèn)
你好,那個(gè)跟車的買價(jià)一起計(jì)入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開(kāi),委托外單位成本票還沒(méi)開(kāi)回來(lái), 問(wèn)
您好,這個(gè)可以先暫估入賬的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問(wèn)
同學(xué),你好 4月份的時(shí)候怎么入賬呢? 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢一個(gè)問(wèn)題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個(gè) 問(wèn)
那個(gè)沒(méi)有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

就是應(yīng)付賬款的借方增加了,那個(gè)余額怎么寫(xiě),余額是在借方還是在貸方啊,金額市正數(shù)負(fù)數(shù)啊
答: 你好,應(yīng)付賬款是負(fù)債科目,借方是表示減少了才是的 應(yīng)付賬款余額=期初余額%2B本期貸方發(fā)生額—本期借方發(fā)生額 余額是在貸方的,金額是正數(shù)
好多年積累下來(lái)的應(yīng)付賬款余額怎么處理,其實(shí)賬已經(jīng)平了
答: 你好,外帳的話按不用支付的負(fù)債處理了,需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某公司預(yù)計(jì)計(jì)劃年度期初應(yīng)付賬款余額為200萬(wàn)元,1月份至3月份采購(gòu)金額分別為500萬(wàn)元600萬(wàn)800萬(wàn)元,為什么800萬(wàn)元不是第一季度支付的
答: 你好,不是很明白您的意思,是不是題目不全








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