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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 17:00

你好,紅沖暫估分錄是
借;應(yīng)付賬款-暫估 14萬,  貸;庫存商品或原材料14萬
然后根據(jù)11萬做購進(jìn)分錄

北船余音 追問

2020-06-19 17:01

老師那3萬怎么做

鄒老師 解答

2020-06-19 17:01

你好,你之前暫估入庫的3萬有做結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?

北船余音 追問

2020-06-19 17:02

沒有做成本

鄒老師 解答

2020-06-19 17:02

你好,沒有做成本,就不需要去管這3萬了
紅沖暫估分錄是
借;應(yīng)付賬款-暫估 14萬, 貸;庫存商品或原材料14萬
然后根據(jù)11萬做購進(jìn)分錄

北船余音 追問

2020-06-19 17:27

老師分錄做的是借管理費(fèi)用-其他14萬,貸應(yīng)付賬款14萬,現(xiàn)在沖回做分錄,借應(yīng)付賬款14萬,貸管理費(fèi)用-其他,為啥明細(xì)賬,管理費(fèi)用余額是負(fù)的14萬

鄒老師 解答

2020-06-19 17:29

你好,你把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤之后,管理費(fèi)用余額應(yīng)當(dāng)是0才是的

北船余音 追問

2020-06-19 17:30

現(xiàn)在還差一步結(jié)轉(zhuǎn)?

北船余音 追問

2020-06-19 17:30

老師結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

鄒老師 解答

2020-06-19 17:31

你好
暫估的時(shí)候,借管理費(fèi)用-其他14萬,貸應(yīng)付賬款14萬
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借;本年利潤,貸;管理費(fèi)用-其他
紅沖的分錄,借應(yīng)付賬款14萬,貸管理費(fèi)用-其他14萬
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是,借;管理費(fèi)用-其他14萬,貸;本年利潤14萬

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相關(guān)問題討論
你好 紅沖的分錄就是對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票記賬憑證 原方向進(jìn)行紅字沖減即可
2021-11-08 17:21:41
同學(xué)你好,這個(gè)是購入后退回了么?
2022-04-07 09:58:10
你好,拿到發(fā)票后。 沖紅之前的暫估,按照發(fā)票重新入賬
2022-01-21 23:26:11
你好 本月 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2019-11-25 15:27:21
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2022-03-26 16:07:25
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