
老師您好,比方我們委托別人代銷商品,等商品銷售完結(jié)款時,我們會從商品應(yīng)收款中扣除一部分款作為代銷返點給對方,這樣我開發(fā)票就直接按照實際結(jié)款金額開的,收入也按照開票金額入賬的。這樣操作是對的吧?
答: 你好,一般都是這么操作的。
會計讓核對一下開票金額和開發(fā)票金額是否對應(yīng),就是用發(fā)貨明細(xì)的欠款-欠票就等于上表的期末余額。上表的本期發(fā)生的貸方1000000是本月回的貨款。開發(fā)票金額和開票金額怎區(qū)分?應(yīng)收賬款的欠款-欠票得出的數(shù)據(jù)是什么?_?
答: 應(yīng)該是區(qū)分是不是能開專票的吧,同學(xué)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問如果是還沒有收回租賃款,且沒有開發(fā)票,只做債權(quán)催收但是要先掛賬我應(yīng)該借方做應(yīng)收賬款,貸方做收入嗎
答: 是的,需要做收入的分錄的。
12月份開出的發(fā)票在2月份沖紅重開,沖紅的分錄和重開發(fā)票的分錄可以做在一張憑證吧,摘要欄要注明沖紅那個單位的應(yīng)收賬款嗎?
老師,你好。請問1月開票金額和實際收款金額不一致,發(fā)票多開了,現(xiàn)在2月能紅沖嗎?紅沖的金額較大,有沒有風(fēng)險?






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2020-06-19 12:56
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