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鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
你好,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目
2020-06-19 08:33:35
如果您想將購(gòu)買的研發(fā)設(shè)備一次性計(jì)入管理費(fèi)用和研發(fā)支出,您可以按照以下步驟進(jìn)行操作:
1.轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn):首先,將固定資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)出,將其計(jì)入管理費(fèi)用和研發(fā)支出。您可以通過編制轉(zhuǎn)賬憑證來實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。例如,借記“管理費(fèi)用/研發(fā)支出”,貸記“固定資產(chǎn)”。
2.確認(rèn)研發(fā)支出:在轉(zhuǎn)賬憑證中,您需要詳細(xì)記錄研發(fā)支出的具體內(nèi)容,以便將來進(jìn)行研發(fā)項(xiàng)目的管理和核算。這可能包括設(shè)備購(gòu)買、人工成本、材料費(fèi)用等。
3.附注說明:在編制轉(zhuǎn)賬憑證時(shí),最好在憑證后面附上相關(guān)的說明或備忘錄,以解釋轉(zhuǎn)賬的原因和具體細(xì)節(jié),以避免日后產(chǎn)生混淆或誤解。
2023-11-28 11:40:01
同學(xué)你好,點(diǎn)擊生成憑證沒
2022-12-25 14:42:33
您好,處置的時(shí)候咱是
借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)
,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi)。
固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益,然后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出。
2022-09-06 11:52:40
同學(xué)你好
添加了固定資產(chǎn)卡片之后就自己生成折舊憑證了
2020-12-06 14:43:20
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