
老師,我們是倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)業(yè),上個(gè)月盤(pán)虧1810元客戶開(kāi)了一張銷貨發(fā)票給我,上面?zhèn)渥⒘藗}(cāng)庫(kù)盤(pán)虧損壞,這比款我應(yīng)該怎么做帳
答: 你們賬上沒(méi)有存貨的是吧
老師您好,我們收到第三方平臺(tái)發(fā)票,人力資源服務(wù)費(fèi)*代發(fā)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,做帳應(yīng)怎么做,謝謝
答: 同學(xué),你好 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那個(gè)般天交的服務(wù)費(fèi)怎么做帳,是不是現(xiàn)在不進(jìn)成本了
答: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
開(kāi)商業(yè)票開(kāi)成服務(wù)發(fā)票,對(duì)方已做賬,季度產(chǎn)生的服務(wù)發(fā)票怎么處理
老師您好,我是小規(guī)模服務(wù)行業(yè),有收入沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,做帳時(shí)要價(jià)稅分離入帳嗎?
年底銀行開(kāi)具的貸款服務(wù)費(fèi)怎么入帳?平時(shí)都是按扣息單己做帳了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?而且數(shù)據(jù)和扣息單又不相符,而且是3的普通票!




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小麗 追問(wèn)
2020-06-18 16:46
郭老師 解答
2020-06-18 16:47