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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-18 15:44

不用賬務(wù)處理了。直接就這樣了。

板藍根好甜 追問

2020-06-18 15:46

應(yīng)付賬款一直掛著余額,咋個辦呢?

板藍根好甜 追問

2020-06-18 15:46

我看說的是要通過以前年度損益科目進行調(diào)整

江老師 解答

2020-06-18 15:47

應(yīng)付賬款你會付款處理。
沒有發(fā)票的應(yīng)付賬款,直接付款平賬。

板藍根好甜 追問

2020-06-18 15:52

老師,我的意思是我暫估成本的時候:借--庫存商品    貸---應(yīng)付款

江老師 解答

2020-06-18 15:54

一、付款時
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
二、暫估的分錄是:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
這樣應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)就平賬了。

板藍根好甜 追問

2020-06-18 16:00

這個應(yīng)付款科目一直有余額,但我這筆成本已經(jīng)在納稅的時候調(diào)增了,問題是我把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這筆款是沒有付的

江老師 解答

2020-06-18 16:00

你是虛做的一筆采購暫估吧?

板藍根好甜 追問

2020-06-18 16:01

因為去年涉及預(yù)交企業(yè)所得稅,所以才做了個暫估成本,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本里;跨年后,該筆費用不會支出也不會取得發(fā)票,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增

板藍根好甜 追問

2020-06-18 16:01

一、暫估時:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付款

二:結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

江老師 解答

2020-06-18 16:03

我說的意思是,這筆應(yīng)付賬款是虛做的,不存在的應(yīng)付賬款,也就是不需要付的應(yīng)付賬款嗎?

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相關(guān)問題討論
不用賬務(wù)處理了。直接就這樣了。
2020-06-18 15:44:32
你好,直接把暫估的快遞分錄沖銷就可以。
2023-03-30 13:43:30
可以追補至該支出發(fā)生年度稅前扣除,但追補年限不得超過五年。
2024-03-01 11:54:39
你沒有發(fā)票得交稅的,不交稅不行,稅局查你怎么搞
2020-05-22 08:39:34
你好,是調(diào)表不調(diào)賬,跨年補交所得稅賬務(wù)處理是 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
2020-06-28 21:41:12
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