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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-17 15:29

您好,累積虧損是不需要計(jì)提所得稅費(fèi)用的

湉湉寶媽 追問

2020-06-17 15:31

那比如我一到四月份累計(jì)是虧損,5月份有盈利,5月份當(dāng)月不用計(jì)提所得稅費(fèi)用是嗎?

微微老師 解答

2020-06-17 15:35

您好,5月的盈利能彌補(bǔ)虧損后是盈利還是虧損?

湉湉寶媽 追問

2020-06-17 16:09

還是虧損的

微微老師 解答

2020-06-17 16:59

您好,那么不需要計(jì)提所得稅

湉湉寶媽 追問

2020-06-17 18:21

好的,謝謝

微微老師 解答

2020-06-18 08:19

不客氣,祝您工作順利,身體健康

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相關(guān)問題討論
可以,但是你也需要考慮到企業(yè)所得稅的其他方面,比如應(yīng)稅項(xiàng)目、稅率以及應(yīng)納稅所得額的計(jì)算等。
2023-03-21 13:07:43
在三月末就是計(jì)提所得稅。
2023-03-31 11:20:23
這種情況通常發(fā)生在企業(yè)預(yù)計(jì)未來能用稅前利潤彌補(bǔ)虧損或可抵扣暫時(shí)性差異時(shí)。當(dāng)這些暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回時(shí),會(huì)導(dǎo)致遞延所得稅資產(chǎn)減少,從而做相反分錄。但實(shí)際上,更多時(shí)候是與遞延所得稅負(fù)債相關(guān)。具體操作需根據(jù)企業(yè)具體情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則判斷。抱歉,該問題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問。
2024-10-19 08:39:10
你好,是指企業(yè)所得稅,所得稅按季度計(jì)提
2022-07-20 16:34:42
同學(xué)你好,您 的分錄是正確的;
2023-04-12 13:28:59
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