老師你好,開出的的發(fā)票是6個點現(xiàn)代服務(wù),出現(xiàn)了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個小規(guī)模10_12月未計提工資,我用今年補 問
是沒有確認 管理費用-工資,還是沒有通過應(yīng)付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費用除了扣除限額調(diào)增,有對發(fā) 問
沒有的,限額調(diào)增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務(wù)派 問
是的,那個是可以抵扣進項 答

老師 勞務(wù)派遣公司的工資社保怎么做分錄
答: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
請問老師,勞務(wù)派遣人員的工資及社保怎么做分錄,我們是用工單位,謝謝
答: 這個的話 他們的工資 不需要通過應(yīng)付職工薪酬 核算的哦 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我們是勞務(wù)派遣公司。派遣人員去其他公司工作。幫派遣人員代扣代繳社保,怎么做分錄,用人單位支付代付的社保,我們又怎么做分錄!
答: 你好! 可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項抵減稅額 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 " 期末把相關(guān)增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了








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