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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-16 16:51

你好 你門之前留抵的進(jìn)項稅在什么科目 。 補繳納增值稅是補了收入嗎 你要做收入分錄了沒有

魏巧鴻 追問

2020-06-16 16:57

留抵得增值稅在增值稅的進(jìn)賬稅額借方。沒有補交收入。目前就想問下,這筆減少留抵得增值稅怎么做賬?謝謝

meizi老師 解答

2020-06-16 17:00

你好        你把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方  代表留抵 。 你 補繳納的增值稅 做貸方  結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方  去抵減留抵進(jìn)項稅

魏巧鴻 追問

2020-06-16 17:02

能寫具體點嗎?借方,貸方,謝謝了

meizi老師 解答

2020-06-16 17:05

你好 你需要給我說下你們補增值稅     是之前漏做收入產(chǎn)生的增值稅還是什么。  不然你科目無法判斷入賬

魏巧鴻 追問

2020-06-16 17:11

對的,收入要補做

meizi老師 解答

2020-06-16 17:14

你好 那你就補收入 。是20年的還是19年的 。這樣好判斷下科目  一起給你做了

魏巧鴻 追問

2020-06-16 17:15

補交19年的。

meizi老師 解答

2020-06-16 17:19

你好 那你做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅      借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整    結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
  在借貸方抵減后 就行了

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首先,應(yīng)按照稽查文件中的要求在稅種核算代碼內(nèi)建立特定科目,并準(zhǔn)確記錄補稅金額,然后將補稅金額移入一般性稅收往來科目,最后將稽查文件作為證據(jù)進(jìn)行備案。
2023-03-07 10:37:13
你好 你門之前留抵的進(jìn)項稅在什么科目 。 補繳納增值稅是補了收入嗎 你要做收入分錄了沒有
2020-06-16 16:51:39
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借:應(yīng)交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
2026-01-17 15:50:29
你好,你補的什么稅?增值稅還是企業(yè)所得稅?
2021-09-10 16:29:58
你好,是少做了收入,導(dǎo)致補交這些稅款??
2022-01-18 09:50:27
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