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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-16 14:51

你看一下,你的銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目了嗎?

Lily 追問

2020-06-16 14:53

從哪里看出來?

郭老師 解答

2020-06-16 14:56

看你的科目余額表進項和銷項余額就可以的。

Lily 追問

2020-06-16 15:05

期末進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,銷項和未交增值稅在貸方

郭老師 解答

2020-06-16 15:10

你好,你的銷項和進項沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

Lily 追問

2020-06-16 15:12

那可以在4月把之前的一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2020-06-16 15:16

你好,可以一塊結(jié)轉(zhuǎn)出去的。

Lily 追問

2020-06-16 15:20

能幫我看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)才是對的?

郭老師 解答

2020-06-16 15:23

你好看,期末余額進項的結(jié)轉(zhuǎn),317264的那個
銷項的,結(jié)轉(zhuǎn)365004的那個。

Lily 追問

2020-06-16 15:25

正確的分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2020-06-16 15:27

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅317264貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。365004

郭老師 解答

2020-06-16 15:27

自己加上小數(shù)點
后面的我都沒有給你加上。

Lily 追問

2020-06-16 15:28

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-16 15:31

不用客氣的,應(yīng)該的。

Lily 追問

2020-06-16 15:36

增值稅期末金額全部結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,月額等于需要的進項,銷項和未交金額才算結(jié)轉(zhuǎn)對吧

郭老師 解答

2020-06-16 15:40

你好,你把銷項和進項的發(fā)生額分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
差額,就放到轉(zhuǎn)出未交增值稅余額里面。

Lily 追問

2020-06-16 15:44

兩個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是負數(shù)了?還有本月的未交增值稅正常結(jié)轉(zhuǎn)對吧

郭老師 解答

2020-06-16 15:48

你好,余額怎么會是負數(shù)啦?

Lily 追問

2020-06-16 15:53

不是,科目余額表里面的應(yīng)交增值稅怎么知道余額是不是正確的呢?以什么為依據(jù),麻煩老師能說下嗎

郭老師 解答

2020-06-16 15:58

看不出來,需要看具體的,因為你的證應(yīng)交稅費包含增值稅附加稅印花稅所得稅個稅,等你需要把這些都加起來。

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相關(guān)問題討論
你看一下,你的銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目了嗎?
2020-06-16 14:51:21
可以的,可以這么做。
2022-02-17 09:44:26
不用繳納~~~老師~~
2023-07-01 19:23:13
你好;? 你讓軟件售后給你看看 是不是你們 系統(tǒng)設(shè)置了 自動結(jié)轉(zhuǎn)的情況 。正常是 應(yīng)交增值稅 =? ?銷項稅- 進項稅? -留抵進項稅 %2B 進項稅轉(zhuǎn)出的? ? ?
2022-03-07 09:44:08
你好,可以把結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的分錄刪除,然后做正確 的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2022-04-13 15:32:37
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