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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-16 13:19

你好,結轉(zhuǎn)應該繳納的增值稅的

哎喲喂 追問

2020-06-16 13:21

平時做賬不是,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目余額不是平的嗎?會有余額嗎?期末的時候

郭老師 解答

2020-06-16 13:22

平的
你把進項銷項結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以

哎喲喂 追問

2020-06-16 13:27

老師是這個樣子嗎?

郭老師 解答

2020-06-16 13:28

你好,分錄是這么做的。

哎喲喂 追問

2020-06-16 13:43

老師我的資產(chǎn)負債表不平,我的起初有一百多萬的進項稅額,五月份本期沒有進項,然后我的本期銷項累計有一百多萬,我的期末資產(chǎn)負債表還有一百多萬,這個我要怎么對啊

郭老師 解答

2020-06-16 13:46

你看一下你的進項是不是在其他流動資產(chǎn)里面的。

哎喲喂 追問

2020-06-16 13:47

什么意思,我的應交稅費不是期末的余額所生成的嗎?

郭老師 解答

2020-06-16 13:48

你好,如果進項大于銷項的,他會把你的進項放到其他流動資產(chǎn)里面的。

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:25

老師,我的應交稅費余額是-461046.21,我的資產(chǎn)負載表是1491648.09

郭老師 解答

2020-06-16 14:28

資產(chǎn)負債表哪個科目余額應交稅費的嗎?

郭老師 解答

2020-06-16 14:28

其他流動資產(chǎn)有沒有?

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:30

流動資產(chǎn)有數(shù)據(jù)的

郭老師 解答

2020-06-16 14:32

資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表的才自己重分類。

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:36

老師我的流動資金哪里是應交稅費借方,然后應交稅費貸方反應在負債哪里的期末余額,這種沒錯吧

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:39

什么意思老師?

郭老師 解答

2020-06-16 14:40

你好,這種沒有錯誤的,你把它結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。

哎喲喂 追問

2020-06-16 14:42

結轉(zhuǎn)后我的流動資產(chǎn)就不用提現(xiàn)出來了對嗎?然后我的應交稅費就是是個負數(shù),代表我本期尚未抵扣

郭老師 解答

2020-06-16 14:43

是的
有留底不是沒有抵扣

哎喲喂 追問

2020-06-16 15:03

可是我借方那個待抵扣還沒有認證啊
我要怎么能把他結轉(zhuǎn)過去啊

郭老師 解答

2020-06-16 15:08

待抵扣是你沒有認證的嗎?沒有認證的,不需要結轉(zhuǎn)。

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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