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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-16 11:49

您好
那差額不需要處理 就是賬上沒有進(jìn)項(xiàng) 申報(bào)表有

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-16 11:50

那月底我不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)下來的金額和報(bào)表金額對不上

bamboo老師 解答

2020-06-16 11:55

您賬上沒有入賬 沒法1月份就寫分錄啊 
可以先寫繳納的分錄 等到3月份入賬后再寫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-16 11:58

老師沒懂,三月份賬面金額為306640.98元,其中一月已認(rèn)證的有541.86+341.56,四月認(rèn)證的有22.64元,實(shí)際我進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅抵扣的有306007.59元,請問我怎么處理呢?

bamboo老師 解答

2020-06-16 12:02

您平時(shí)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫的分錄

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-16 12:11

我們之前會計(jì)就一筆借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅我做賬是把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)平,就留一個(gè)未交增值稅余額

bamboo老師 解答

2020-06-16 12:12

正常的是月末的時(shí)候?qū)?br/>借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
年末的時(shí)候把增值稅下三級科目結(jié)平

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-16 12:15

未交增值稅賬面金額和實(shí)際報(bào)稅金額不一致怎么弄呢

bamboo老師 解答

2020-06-16 12:24

等您3月份進(jìn)項(xiàng)稅額入賬了 后面就一致了啊 就只有1 2月份不一致

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-16 13:21

老師三月份也不一致,三月有已做賬四月才認(rèn)證的一張發(fā)票,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按照賬面結(jié)轉(zhuǎn)還是按照報(bào)稅金額結(jié)轉(zhuǎn)呢?

bamboo老師 解答

2020-06-16 13:28

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按照賬面結(jié)轉(zhuǎn)  
或者稅金認(rèn)證后把稅金先入賬

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-16 13:29

老師,那就是本月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬面和實(shí)際稅務(wù)就是有差額對吧。

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-16 13:32

老師你好我是按照這個(gè)方法結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。

bamboo老師 解答

2020-06-16 13:33

是本月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬面和實(shí)際稅務(wù)就是有差額 對的
這樣結(jié)轉(zhuǎn)正確的

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-16 13:34

好的,謝謝老師,感謝耐心解答
老師

bamboo老師 解答

2020-06-16 13:38

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好 那差額不需要處理 就是賬上沒有進(jìn)項(xiàng) 申報(bào)表有
2020-06-16 11:49:09
學(xué)員你好,發(fā)票認(rèn)證是在發(fā)票勾選平臺認(rèn)證,只要是符合規(guī)定的增值稅專用發(fā)票都可以認(rèn)證,分錄系統(tǒng)勾選認(rèn)證即可
2022-03-06 22:40:44
你好,在申報(bào)的前2天,能勾選認(rèn)證之前的有效的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
2018-06-25 09:14:51
購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票。
2022-02-23 10:42:35
您好,發(fā)票抵扣勾選流程: (1)點(diǎn)擊抵扣勾選-發(fā)票抵扣勾選,選擇對應(yīng)時(shí)間后點(diǎn)擊查詢,查詢后對對應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行勾選提交。 (2)點(diǎn)擊抵扣勾選-抵扣勾選統(tǒng)計(jì),在此界面先申請統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)完成后點(diǎn)擊確認(rèn)簽名即可。(此操作建議在申報(bào)期申報(bào)之前操作) (3)如納稅人確認(rèn)簽名后仍需勾選發(fā)票作為當(dāng)月進(jìn)項(xiàng),請點(diǎn)擊抵扣勾選-抵扣勾選統(tǒng)計(jì),在此界面點(diǎn)擊撤銷統(tǒng)計(jì)后重新在發(fā)票抵扣勾選模塊中勾選即可。 注意:確認(rèn)簽名只在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)之前可以操作
2022-01-30 21:44:51
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