污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-06-15 15:26

借支   借:其他應收款      貸:銀行存款
報銷   借:管理費用    貸:其他應收款
這樣的話    員工還差單位錢的

拉長的寒風 追問

2020-06-15 15:29

老師,我是說出納該怎么記錄日記賬,怎么開收據(jù)呢?不是問分錄

許老師 解答

2020-06-15 15:32

哦哦   這樣的話  就是借支的時候       記錄銀行存款減少  對應科目是其他應收款  就可以了
員工在領取錢后   要簽字確認一下的

上傳圖片 ?
相關問題討論
借支 借:其他應收款 貸:銀行存款 報銷 借:管理費用 貸:其他應收款 這樣的話 員工還差單位錢的
2020-06-15 15:26:29
那你現(xiàn)在就是借主營業(yè)務收入,同時借應交稅費 貸庫存現(xiàn)金。
2022-03-03 23:25:42
你好 預支的時候,借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 報銷的時候,借:管理費用等科目,貸:其他應收款 有剩余,在其他應收款借方余額體現(xiàn)就是了
2021-09-17 08:01:26
同學你好 你們給報銷嗎
2022-01-19 13:20:09
你好,學員 借庫存現(xiàn)金 貸其他應收款
2022-03-18 10:11:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...