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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-06-15 15:24

你好,需要做的應(yīng)將以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目 如為貸方余額 借:以前年度損益調(diào)整,
貸:利潤分配—— 未分配利潤 如為借方余額 借:利潤分配—— 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

?琳 追問

2020-06-15 16:13

還想問一下,我發(fā)現(xiàn)去年賬上有一筆分錄是銀行支付2018年企業(yè)所得稅匯算清繳,借方是以前年度損益調(diào)整,貸方是銀行存款,這樣做對嗎,借方不是直接做的應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅,他這筆款等于說是補(bǔ)的錢,因?yàn)槲覀兏倪^企業(yè)所得稅的報表。

龍楓老師 解答

2020-06-15 16:38

你好,是需要做以前年度損益調(diào)整的

?琳 追問

2020-06-15 16:56

我的意思是她這樣做是對的嗎,會計分錄。

龍楓老師 解答

2020-06-15 19:19

你好,是對的學(xué)員呢啊

?琳 追問

2020-06-15 19:24

啊,不是很理解,可以講講嗎,為什么直接是借方以前年度損益,貸方銀行存款,而不是借方應(yīng)交所得稅呢

龍楓老師 解答

2020-06-15 19:25

親具體是這樣的
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅
借 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅
貸 銀行存款

?琳 追問

2020-06-15 19:44

哦,這樣就看懂了,她直接吧應(yīng)交稅費(fèi)省略了,最終應(yīng)交稅費(fèi)一借一貸就也是抵了。但是他去年沒有轉(zhuǎn)入利潤分配,這個科目,我今年改的話,還是按照正常的分錄給它轉(zhuǎn)入利潤分配嗎。

龍楓老師 解答

2020-06-16 08:47

對的,學(xué)員是如此的呢啊

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還想問一下,我發(fā)現(xiàn)去年賬上有一筆分錄是銀行支付2018年企業(yè)所得稅匯算清繳,借方是以前年度損益調(diào)整,貸方是銀行存款,這樣做對嗎,借方不是直接做的應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅,他這筆款等于說是補(bǔ)的錢,因?yàn)槲覀兏倪^企業(yè)所得稅的報表。
2020-06-15 16:13:38
同學(xué)你好 對的 可以結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-01 10:43:12
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 屬于調(diào)整留存收益的
2022-03-18 16:06:44
為啥是正數(shù)?
2022-03-11 15:39:08
同學(xué)你好,是正確的;;
2022-01-06 14:03:42
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