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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-15 09:55

你好,做固定資產(chǎn)清理就可以的。
相當(dāng)于賣給個(gè)人

Avril 追問

2020-06-15 09:56

那我們沒有收到錢的,而且過戶的那些費(fèi)用也沒有票

郭老師 解答

2020-06-15 09:57

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),
借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,就可以
沒有收到錢,你可以做到應(yīng)收賬款里面。

Avril 追問

2020-06-15 10:03

這些事都是我們領(lǐng)導(dǎo)去叫人辦理,我看到發(fā)票車價(jià)款是2000,沒有稅款呢?

郭老師 解答

2020-06-15 10:04

你好,上面的是普票,沒有體現(xiàn)稅額稅率,得按你自己?jiǎn)挝坏膩怼?/p>

Avril 追問

2020-06-15 10:04

我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2020-06-15 10:05

小規(guī)模稅率是3%,按2%來繳納,現(xiàn)在是按1%。

Avril 追問

2020-06-15 10:08

怎么算啊,老師?稅率是2000/(1+3%)×2%=38.83

郭老師 解答

2020-06-15 10:09

你好
正常的是這么算的

Avril 追問

2020-06-15 10:10

那現(xiàn)在呢?我們是要按發(fā)票價(jià)格計(jì)算稅率嗎?怎么算啊,是今年5月開的票。

郭老師 解答

2020-06-15 10:15

你好,現(xiàn)在按百分之一來算的。
2000/1.01*1%

Avril 追問

2020-06-15 10:22

我們是金蝶K3 財(cái)務(wù)系統(tǒng),科目里面沒有資產(chǎn)處置損益科目,要怎么增加?

郭老師 解答

2020-06-15 10:23

你好
用營(yíng)業(yè)外收支代替的。

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相關(guān)問題討論
你好,做固定資產(chǎn)清理就可以的。 相當(dāng)于賣給個(gè)人
2020-06-15 09:55:22
你好!如果都付貨款就都是一樣。
2017-08-31 15:20:11
同學(xué)你好 一、融資性售后回租業(yè)務(wù)出租方會(huì)計(jì)處理 購入資產(chǎn),作分錄, 借:融資租賃資產(chǎn)   貸:應(yīng)付賬款(銀行存款) 購入即出租作分錄, 借:長(zhǎng)期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款   貸:融資租賃資產(chǎn)     未實(shí)現(xiàn)融資收益 收款時(shí)作分錄, 借:銀行存款   貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款 同時(shí)分?jǐn)偽磳?shí)現(xiàn)融資收益, 借:未實(shí)現(xiàn)融資收益(按實(shí)際利率計(jì)算確認(rèn))   貸:租賃收入     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 二、融資性售后回租業(yè)務(wù)承租方會(huì)計(jì)處理 出售資產(chǎn)時(shí)作分錄, 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)   累計(jì)折舊   貸:固定資產(chǎn)     遞延收益 租入資產(chǎn)作分錄, 借:融資租賃資產(chǎn)   貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款     未確認(rèn)融資費(fèi)用 付款時(shí)作分錄, 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款   貸:銀行存款 同時(shí)分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用   貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用(按實(shí)際利率確認(rèn)) 租入資產(chǎn)折舊, 借:管理費(fèi)用   貸:累計(jì)折舊 分?jǐn)傔f延收益, 借:遞延收益   貸:管理費(fèi)用
2022-06-09 16:54:50
借銀行 貸其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)出沖掉這個(gè)
2020-01-13 10:58:26
你好; 貸款回來做 借銀行存款-一般戶;? 貸短期借款或者 長(zhǎng)期借款? ?
2022-03-16 14:08:37
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