
采購當(dāng)月沒進(jìn)項票進(jìn)來但是款已現(xiàn)金付,按以下做賬支付現(xiàn)金:借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金?貨到票未到:借庫存商品-原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估;票到:借:應(yīng)付賬款-暫估貸:預(yù)付問題1:原材料不用預(yù)估是嗎?問題2:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-xxx這樣做分錄嗎?還是只到暫估應(yīng)付款就可以?問題3:跨月到票需要先紅沖之前分錄嗎?
答: 你好,一原材料不用暫估,因為合同都約定好的,二票到的話,借:應(yīng)付暫估 貸:應(yīng)付賬款--某某公司,然后清賬借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 三,不需要跨月沖紅
先預(yù)付貨款,后到貨的分錄是這樣的嗎?借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金。 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款
答: 是的,這是正確的分錄。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
采購商品預(yù)付40000元,后來商品回貨入庫,一共是150000元,余款未入,會計分錄:借:預(yù)付賬款 40000 貸:銀行存款 40000. 借:庫存商品 150000 貸:預(yù)付賬款 40000 應(yīng)付賬款 110000 可以這樣寫分錄嗎?
答: 你好,不可以。第二個分錄,貸方全部計入預(yù)付賬款核算。 而不是一部分預(yù)付,一部分應(yīng)付










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