老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

本月月中生產(chǎn)的產(chǎn)成品,怎么計(jì)算制造費(fèi)用并且月中就要定價(jià)出售
答: 建議:定價(jià)可以參照上月實(shí)際成本
生產(chǎn)型企業(yè),機(jī)械折舊費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用,制造費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,在由生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品中嗎,如果當(dāng)月沒(méi)有生產(chǎn)出產(chǎn)品,制造費(fèi)用是在生產(chǎn)成本中歸集嗎,等下月有生產(chǎn)出產(chǎn)品再一并結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品中嗎?
答: 學(xué)員你好,是的,可以這么操作的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
將本月的制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資分配(生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品)并轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本賬戶。那還算銷售費(fèi)用,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用嗎?
答: 你好 不需要阿,你這個(gè)都作為生產(chǎn)成本了,那么后續(xù)是結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面,就不是費(fèi)用了






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lucky 追問(wèn)
2020-06-13 10:17
蔣飛老師 解答
2020-06-13 10:26