
老師,4月支付稅控盤(pán)設(shè)備維護(hù)費(fèi)時(shí)做借管理費(fèi)用貸銀行存款 ,全額抵扣增值稅時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用,這樣對(duì)嗎
答: 你好,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的。
稅控維護(hù)費(fèi)(普票)上年做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在抵減增值稅,該怎樣做憑證??借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—減免稅款 貸:管理費(fèi)用 做了這步,還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
答: 嗯,你做了應(yīng)交稅金貸管理費(fèi)用以后,那月底的時(shí)候結(jié)算損益呀。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司繳納稅控維護(hù)費(fèi)做會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,抵稅時(shí)再做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用,對(duì)嗎?
答: 你好,對(duì)的是的,是這么做的。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



田園 追問(wèn)
2020-06-13 09:42
江老師 解答
2020-06-13 09:44